dc.contributorCarranza Torres, Maribel
dc.creatorCavero Calle, Mirtha Yohany
dc.creatorCavero Calle, Mirtha Yohany
dc.date2022-09-27T12:58:36Z
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dc.date2022
dc.date.accessioned2024-05-16T01:56:16Z
dc.date.available2024-05-16T01:56:16Z
dc.identifierCavero, M. Y. (2022). Diseño de lineamientos de control interno en los procesos operativos de ventas y gastos para mejorar la gestión administrativa y financiera en una empresa agrícola (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL
dc.identifierRTU004872
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.12423/5115
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9462173
dc.descriptionLa investigación tuvo como objetivo principal diseñar los lineamientos de control interno en los procesos operativos de ventas y gastos para mejorar la gestión administrativa y financiera en una empresa agrícola. El tipo de investigación fue descriptiva propositiva no experimental, obteniendo la información necesaria a través del análisis documental y la encuesta. Tras los resultados obtenidos, se demostró que la empresa presentó procesos desordenados, no tenía políticas de trabajo, falta de control y monitoreo de procesos, tenía un inadecuado control de personal, operarios no capacitados para el proceso de producción, pérdidas de efectivo por fraude o robo, duplicidad de pago, ineficiente control de caja e inadecuados canales de comunicación. Se identificó que el área de tesorería cumple solo con el 37.50% de los procesos requeridos, el área de recursos humanos con el 44%, y, el mismo porcentaje de cumplimiento el área contable administrativa. Se diseñaron lineamientos de control interno en base a la metodología COSO III, mejorando procesos de recepción de facturas y cuentas de cobro de proveedores y contratistas, ingresos, registros y contabilización de los documentos contables en el sistema contable de la empresa, elaboración de recibo de caja y pago de haberes de personal en planilla, logrando la mejora de la gestión financiera administrativa.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
dc.publisherPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectControl interno
dc.subjectVentas
dc.subjectGestión de empresas
dc.subjecthttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.titleDiseño de lineamientos de control interno en los procesos operativos de ventas y gastos para mejorar la gestión administrativa y financiera en una empresa agrícola
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.coverageChiclayo


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