dc.contributor | Carranza Torres, Maribel | |
dc.creator | Cavero Calle, Mirtha Yohany | |
dc.creator | Cavero Calle, Mirtha Yohany | |
dc.date | 2022-09-27T12:58:36Z | |
dc.date | 2022-09-27T12:58:36Z | |
dc.date | 2022-09-27T12:58:36Z | |
dc.date | 2022-09-27T12:58:36Z | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T01:56:16Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T01:56:16Z | |
dc.identifier | Cavero, M. Y. (2022). Diseño de lineamientos de control interno en los procesos operativos de ventas y gastos para mejorar la gestión administrativa y financiera en una empresa agrícola (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | |
dc.identifier | RTU004872 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5115 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9462173 | |
dc.description | La investigación tuvo como objetivo principal diseñar los lineamientos de control interno en los procesos operativos de ventas y gastos para mejorar la gestión administrativa y financiera en una empresa agrícola. El tipo de investigación fue descriptiva propositiva no experimental, obteniendo la información necesaria a través del análisis documental y la encuesta. Tras los resultados obtenidos, se demostró que la empresa presentó procesos desordenados, no tenía políticas de trabajo, falta de control y
monitoreo de procesos, tenía un inadecuado control de personal, operarios no capacitados para el proceso de producción, pérdidas de efectivo por fraude o robo, duplicidad de pago, ineficiente control de caja e inadecuados canales de comunicación. Se identificó que el área de tesorería cumple solo con el 37.50% de los procesos requeridos, el área de recursos humanos con el 44%, y, el mismo porcentaje de cumplimiento el área contable administrativa. Se diseñaron lineamientos de control interno en base a la metodología COSO III, mejorando procesos de recepción de facturas y cuentas de cobro de proveedores y contratistas, ingresos, registros y contabilización de los documentos contables en el sistema contable de la empresa, elaboración de recibo de caja y pago de haberes de personal en planilla, logrando la mejora de la gestión financiera administrativa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Control interno | |
dc.subject | Ventas | |
dc.subject | Gestión de empresas | |
dc.subject | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Diseño de lineamientos de control interno en los procesos operativos de ventas y gastos para mejorar la gestión administrativa y financiera en una empresa agrícola | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.coverage | Chiclayo | |