dc.contributor | León Muñoz, Juan Antonio | |
dc.creator | Lopez Carlos, Jhoselin Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T16:11:08Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T20:11:11Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T16:11:08Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T20:11:11Z | |
dc.date.created | 2023-12-12T16:11:08Z | |
dc.date.issued | 2023-06-13 | |
dc.identifier | Lopez, J. A. (2023). Control interno en la unidad de almacén de un hospital público, San Juan de Miraflores, 2022 [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/35344 | |
dc.identifier | 657.458 LOPE 2023 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/11537/35344 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9282200 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo describir el proceso de
control interno en la unidad de almacén general de un hospital público para
posteriormente plantear recomendaciones. Dicho objetivo surge luego de un análisis
situacional del control en la unidad basado en la experiencia profesional de la
investigadora y conocimientos académicos sobre control gubernamental e interno en
dicha institución.
Para cumplir el objetivo, se utilizó el instrumento metodológico Lista de Cotejo que
permite constatar el cumplimiento o no de las dimensiones del modelo COSO, teniendo
en cuenta que es el modelo prescrito para el sector público. Igualmente, se recurre a
material teórico para fundamentar la descripción y el análisis.
Los resultados demuestran que existen problemáticas, situaciones y procedimientos que
no son ejecutados de acuerdo con normas establecidas, que inciden negativamente en un
adecuado control interno. Para ello se plantean recomendaciones como la implementación
de un sistema de control interno eficiente, mayor comunicación con todas las unidades de
la oficina de logística, supervisión y seguimiento de procedimientos, involucramiento
integral de los servidores y otros.
Finalmente, se concluye que la implementación de un sistema de control interno en la
unidad aportaría al normal funcionamiento de los procesos en la unidad, conllevando a la
obtención de información oportuna para los procesos contables y el cumplimiento de
objetivos institucionales. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | |
dc.publisher | PE | |
dc.relation | 7% | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | Universidad Privada del Norte | |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | |
dc.subject | Control interno | |
dc.subject | Almacenamiento | |
dc.subject | Contabilidad pública local | |
dc.subject | Logística interna | |
dc.subject | Procesos contables | |
dc.subject | Hospitales | |
dc.title | Control interno en la unidad de almacén de un hospital público, San Juan de Miraflores, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |