dc.contributorMacavilca Capcha, Fredy Balwin
dc.creatorGutierrez Valenzuela, Alvaro Piero
dc.creatorQuispe Sarmiento, Yonathan Ismael
dc.date.accessioned2024-04-19T17:22:50Z
dc.date.accessioned2024-05-03T19:37:09Z
dc.date.available2024-04-19T17:22:50Z
dc.date.available2024-05-03T19:37:09Z
dc.date.created2024-04-19T17:22:50Z
dc.date.issued2024-01-12
dc.identifierGutierrez, A. P., & Quispe, Y. I. (2023). Control interno para mejorar la gestión del área financiera de la empresa Check List Gestión Inmobiliaria S. A. C. Lima, 2022 [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/36342
dc.identifier657.458 GUTI 2023
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/11537/36342
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9280728
dc.description.abstractEl Trabajo de Suficiencia Profesional que se presenta a continuación tuvo como objetivo aplicar el control interno para mejorar la gestión del área financiera de la empresa Check List Gestión Inmobiliaria S.A.C., como una manera de brindar respuestas oportunas a la situación problemática presente en la empresa, asegurando así la eficacia, eficiencia y calidad en sus operaciones. A lo largo del proceso, se desarrollaron actividades que permitieron: (a) diagnosticar la situación actual de área financiera de la empresa en cuanto a la efectividad de sus procesos; (b) desarrollar las acciones relacionadas con el control interno para mejorar la gestión y (c) determinar los costos y beneficios de la aplicación del control interno para mejorar la gestión del área financiera. Con las acciones aplicadas, se incrementó el cumplimiento de las acciones relacionadas con el control interno de las finanzas de 56% hasta 90%; se redujo el nivel de endeudamiento en 54%; se incrementó la rotación de las cuentas por cobrar en 81.7% y la rotación de las cuentas por pagar en 85.5%. se concluyó que mediante las acciones desarrolladas, se alcanzó el entorno apropiado para que la empresa realice sus actividades de manera segura y estandarizada.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Privada del Norte
dc.publisherPE
dc.relation12%
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América
dc.sourceUniversidad Privada del Norte
dc.sourceRepositorio Institucional - UPN
dc.subjectControl interno
dc.subjectGestión financiera
dc.subjectGestión del crédito
dc.subjectCuentas por cobrar
dc.subjectAmbiente de control
dc.titleControl interno para mejorar la gestión del área financiera de la empresa Check List Gestión Inmobiliaria S. A. C. Lima, 2022
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


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