dc.contributor | Tenesaca Gavilánez, Manuel Antonio | |
dc.creator | Llanos Vilema, Cristhian Eduardo | |
dc.date | 2023-03-29T15:33:02Z | |
dc.date | 2023-03-29T15:33:02Z | |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T15:09:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T15:09:01Z | |
dc.identifier | Llanos Vilema, Cristhian Eduardo (2023). El control interno y su impacto en los estados financieros de la Compañía Motorepuestos S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 79 p. | |
dc.identifier | ULVR-BG/CD-814/LLAc | |
dc.identifier | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6133 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8222415 | |
dc.description | La presente investigación tiene como punto de partida y análisis a la Compañía Motorepuestos S.A., y su situación tanto administrativa como financiera dentro de los años 2021 y 2020. Uno de los principales problemas que ha presentado la Compañía es la constante presentación de ajustes contables sobre ciertas cuentas dentro de los Estados Financieros y el correcto desempeño administrativo en ciertas áreas estratégicas de la entidad. El presente estudio tiene como finalidad demostrar el origen de todas las problemáticas que pudiese tener la Compañía a través de un análisis sobre la existencia, evaluación y seguimiento del control interno, así como las posibles soluciones a ser tomadas en cuenta con la finalidad de minimizar estos riesgos y posibles errores en la entidad.
Para poder llevar a cabo el análisis necesario que nos permita encontrar la información idónea y adecuada se utilizaron diferentes técnicas de estudio como la observación, análisis financieros a través del cálculo de índices financieros, variaciones y su interpretación que me permitiese evaluar la situación económica de la Compañía a la actualidad, así mismos se emplearon otras herramientas de carácter no financiero como la aplicación de entrevistas y cuestionarios a personal clave dentro de la entidad, lo que sirvió para poder identificar las debilidades y los orígenes de los mismos en cuanto al manejo administrativo sobre el control interno y su evaluación............. | |
dc.format | 79 p. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2023. | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
dc.subject | Auditoría financiera | |
dc.subject | Estado financiero | |
dc.subject | Empresa | |
dc.subject | Compañía | |
dc.title | El control interno y su impacto en los estados financieros de la Compañía Motorepuestos S.A. | |
dc.type | bachelorThesis | |