dc.contributorOvalle Paulino, Denis Christian
dc.creatorLimache Ninaja, Irmis Olivia
dc.date.accessioned2023-02-28T14:19:59Z
dc.date.accessioned2023-06-05T14:07:57Z
dc.date.available2023-02-28T14:19:59Z
dc.date.available2023-06-05T14:07:57Z
dc.date.created2023-02-28T14:19:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifierhttps://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1429
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6635578
dc.description.abstractLa presente investigación tiene como finalidad determinar la incidencia del control interno en la gestión administrativa de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Sitajara en el periodo 2016. Para alcanzar dicho objetivo se utilizó el método “Ex Post – Facto” porque se observó el efecto del Control Interno sobre la Gestión Administrativa, que son las variables seleccionadas y sirven para realizar una prospectiva a mediano plazo. A Se aplicó la encuesta a una población constituida por 30 personas formada por funcionarios y personal administrativo de las oficinas de Administración, Logística, contabilidad y la unidad de tesorería de la Municipalidad Distrital de Sitajara. Para lograr dicho objetivo en la Gestión Administrativa se utilizó el método "Ex Post - Facto" pues se observó el efecto del Control Interno. El tamaño de la muestra fue de 30 personas y el instrumento tipo cuestionario constituido por 24 ítems, se aplicó a personal administrativo y funcionarios de las oficinas de Administración, Logística, Contabilidad y la Unidad de Tesorería del Municipio Distrital de Sitajara. Los mismos que se separaron en cuadros, se calculó la frecuencia y los porcentajes, se complementó con el análisis e interpretación de resultados, lo cual permitió el contraste de hipótesis. Se concluyó en la estrecha relación con los problemas, objetivos e hipótesis planteadas.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Privada Telesup
dc.publisherPE
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceUniversidad Privada Telesup - UTELESUP
dc.sourceRepositorio Digital UTELESUP
dc.subjectControl Interno
dc.subjectGestion Administrativa
dc.titleImplementación del control interno y su incidencia en la gestion administrativa en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de SITAJARA-Tarata-Tacna en el año 2016
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Este ítem pertenece a la siguiente institución