dc.contributorAlarcón Carrasco, Miguel Angel
dc.creatorCcapatinta Yucra, Ruben Dario
dc.date.accessioned2022-10-21T08:02:42Z
dc.date.accessioned2022-10-26T22:57:56Z
dc.date.available2022-10-21T08:02:42Z
dc.date.available2022-10-26T22:57:56Z
dc.date.created2022-10-21T08:02:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.12773/14880
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4866448
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa prestadora de servicios SEDAPAR S.A. en la cual participaron el personal de los departamentos de comercialización, tesorería y contabilidad, siendo el objetivo principal de la presente investigación: Determinar la incidencia que tiene la implementación de un sistema de control interno de cobranza por medios de pago Visa en la presentación de los Estados Financieros de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019. SEDAPAR S.A. es una empresa con historia, trascendencia y constantes cambios tecnológicos y estructurales en su organización; los constantes avances tecnológicos han llevado que la empresa tenga que adaptarse a los nuevos medios de cobranza, para los intereses de esta investigación vendría a ser la cobranza por medios de pago Visa, que estarán en expansión en los años venideros, sin embargo, no se ha tenido en cuenta el desarrollo de un adecuado sistema de control ya que se ha identificado deficiencias en los Departamentos de Comercialización, Tesorería y Contabilidad, las cuales están vinculadas a la incorrecta contabilización del proceso de cobranza por medios de pago Visa, además de un deficiente manejo y control sobre los documentos y sistemas vinculados al proceso; tales deficiencias han incidido directamente en la presentación de los Estados Financieros de la entidad, es por ello que se hizo la propuesta de un sistema de control interno en base a los cinco pilares del modelo COSO, la cual pretende mejorar de manera eficiente y activa los procesos en los departamentos vinculados al proceso.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa
dc.publisherPE
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa
dc.sourceRepositorio Institucional - UNSA
dc.subjectControl Interno
dc.subjectMedios de Pago Visa
dc.subjectEstados Financieros
dc.titleControl interno en el proceso de conciliación y liquidación de medios de pago visa y su incidencia en la presentación de los estados financieros de la empresa Sedapar S.A. Arequipa 2019
dc.typeTesis


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