dc.contributorPérez Vargas, Juan, tutor
dc.creatorRíos Quispe, Ricardo Alberto
dc.creatorRollano Calani, Luis William
dc.date.accessioned2022-08-17T14:41:47Z
dc.date.accessioned2022-10-11T12:30:29Z
dc.date.available2022-08-17T14:41:47Z
dc.date.available2022-10-11T12:30:29Z
dc.date.created2022-08-17T14:41:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifierhttp://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/29270
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4052331
dc.description.abstractEl presente trabajo dirigido denominado Auditoría Especial en Almacén Central del Hospital del Niño de la Gestión 2004, se desarrollo en la Dirección General de Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz. La Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz. La Auditoría se realizó con el propósito de la reconstrucción del inventario Valorado de la Gestión 2004, para determinar diferencias en cuanto a la integridad de este rubro, para su evaluación y elaboración de un informe. Todo este proceso esta enmarcado dentro de las Normas de Auditoría Gubernamental. El trabajo comprende 8 capítulos en los cuales desarrollamos el Marco Institucional, Planteamiento y Justificación del Trabajo, Metodología del Desarrollo del Trabajo, Marco Conceptual, Marco Legal, Marco de Aplicación, Informe de Auditoría, Conclusiones y Recomendaciones; asimismo incluye la bibliografía y los anexos correspondientes como complemento al trabajo elaborado. Para el desarrollo del presente trabajo se empleó los métodos deductivo y de análisis. El 1º nos permitió establecer las verdades particulares contenidas en la situación general y la 2º permitió establecer la relación causa - efecto de los elementos contenidos en el objeto de la institución. Asimismo se utilizó el tipo de estudio descriptivo, el cual posibilitó especificar y seleccionar una serie de elementos. Además se utilizaron fuentes primarias, secundarias y técnicas para la recolección de información tales como: verbales, oculares, documentarias y físicas. De esta manera pudimos establecer si los recursos del G.M.L.P. fueron utilizados según disposiciones legales y documentación respaldatoria.
dc.languagees
dc.subjectAUDITORIA INTERNA
dc.subjectCONTROL INTERNO
dc.subjectAUDITORIA ESPECIAL
dc.subjectHOSPITAL DEL NIÑO
dc.subjectGOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
dc.subjectALMACENES
dc.titleAuditoría Especial en almacén central del Hospital del Niño de la Gestión 2004
dc.typeTechnical Report


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