dc.contributor | Pérez Vargas, Luis Fernando, tutor | |
dc.creator | Rodríguez Ticona, Jesús Orlando | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T14:40:47Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T12:19:53Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T14:40:47Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T12:19:53Z | |
dc.date.created | 2022-08-17T14:40:47Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/29264 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4049113 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de la auditoría mediante la Unidad de Auditoría Interna se guían a través de las metodologías y procedimientos regidos por la Contraloría General de la República, que uniforman la ejecución del trabajo, fundamentados en normas y principios relacionados a la auditoría gubernamental. Mediante la planificación se busca obtener una evaluación sobre la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones, de tal forma una evaluación sobre la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones, de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. Esta evaluación se realiza con el propósito de determinar el enfoque de auditoría y el de establecer procedimientos de auditoría a ser empleados en la siguiente etapa, como ser la planeación estratégica con el objetivo de obtener el enfoque global de auditoría que se perfecciona con el memorándum de planeación, y la planeación detallada donde se elaboran los programas de trabajo. | |
dc.language | es | |
dc.subject | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD | |
dc.subject | AUDITORIA OPERATIVA | |
dc.subject | AUDITORIA INTERNA | |
dc.subject | AUDITORIA ESPECIAL | |
dc.subject | AUDITORIA SAYCO | |
dc.subject | CONTROL INTERNO | |
dc.subject | SISITEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL | |
dc.title | Evaluación del Sistema de Administración de bienes y servicios Sub Sistema de Contratación Servicio Departamental de Salud La Paz | |
dc.type | Thesis | |