dc.creatorPadrón Alcalá, Mary Cruz (Mcpadronalcala@gmail.com)
dc.date2010-04-15T20:49:29Z
dc.date2010-04-15T20:49:29Z
dc.date2009-05-22
dc.date.accessioned2017-03-03T15:51:47Z
dc.date.available2017-03-03T15:51:47Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/123456789/601
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/225029
dc.descriptionLa empresa en estudio es la Compañía Anónima de Pesca ( CAIP) a la cual se le hará una evaluación del Control Interno de las Cuentas por Pagar debido a que es importante que las empresas posean un Control Interno que satisfaga sus compromisos ante terceros, por tal motivo se realizó la investigación, a fin de optimizar sus operaciones y transacciones comerciales, mediante la utilización de cuestionarios que fueron aplicados a los trabajadores que laboran en el Departamento de Cuentas por Pagar CAIP. Cuyos resultados permitieron encontrar debilidades en dicho Departamento como fallas en la recolección de facturas, cancelación a distiempo a los proveedores de materia prima, sistemas computarizados desactualizados, todas y cada una de las debilidades encontradas da validez para un análisis e interpretación bien documentada que ayudaran a la realización de la investigación y a dar respuesta al problema en estudio.
dc.languagees
dc.subjectprocedimiento,
dc.subjectfacturación
dc.subjectControl Interno
dc.subjectCuentas por Pagar
dc.titleEvaluación del Control Interno de las Cuentas por Pagar de la compañía anónima de pesca (CAIP) en el periodo, 2007.
dc.typeTesis


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