dc.date.accessioned2013-05-23T22:01:53Z
dc.date.accessioned2018-03-15T17:32:23Z
dc.date.available2013-05-23T22:01:53Z
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dc.date.created2013-05-23T22:01:53Z
dc.date.issued2013-05-23T22:01:53Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/123456789/3174
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1164904
dc.description.abstractEsta memoria tiene por objeto difundir una eficaz experiencia del trabajo efectuado en el desarrollo del campo laboral la cual se desarrolla en un espacio de una amplia participación en la toma de decisiones de la administración publica relacionado al trabajo efectuado en la unidad de auditoría interna del Ministerio de Hacienda, consistente en auditoria "Auditoria especial al estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) gestión 2007 - Ministerio de Hacienda". Mediante la apropiada utilización de este mecanismo consultivo se logran estos objetivos: Brindar transparencia en la toma de decisiones, mejoramiento de la implantación de los controles internos de la institución. Respecto a los procedimientos en sí, este se basa en la evaluación de los procedimientos de control interno empleados por la entidad, promovidos a través de medios de comunicación, consultas y elaboración de cursogramas.
dc.languagees
dc.subjectAUDITORIA ESPECIAL
dc.subjectAUDITORIA INTERNA
dc.subjectUCP
dc.subjectCONTROL INTERNO
dc.titleAuditoria especial al estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) gestión 2007 - Ministerio de Hacienda
dc.typeTesis


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