dc.date.accessioned2013-05-23T12:38:16Z
dc.date.accessioned2018-03-15T17:31:53Z
dc.date.available2013-05-23T12:38:16Z
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dc.date.created2013-05-23T12:38:16Z
dc.date.issued2013-05-23T12:38:16Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/123456789/3002
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1164736
dc.description.abstractEn el presente Trabajo Dirigido, se identificaron y analizaron los problemas que aún confronta el Servicio Nacional de Aerofotogrametría, respecto al control interno. Según el informe de auditoría referido al primer seguimiento, se concluyó que del cronograma de implantación de las recomendaciones de Control Interno: de 55 recomendaciones: fueron cumplidas 35, se encontraban en proceso 3, no se cumplieron 5 y 12 son no aplicables; sin embargo, de acuerdo a evaluación realizada por la Contraloría General de la República, en su informe 13/I060/L03 (SE04/1) WA, indica que se cumplieron parcialmente a las recomendaciones del Informe. Asimismo que la Unidad de Auditoría Interna alcanzó parcialmente los objetivos del seguimiento previsto.
dc.languagees
dc.subjectAUDITORIA INTERNA
dc.subjectAUDITORIA EXTERNA
dc.subjectAUDITORIA DE CONFIABILIDAD
dc.subjectSERVICIO NACIONAL DE AEROFOTOGRAMETRIA
dc.titleSegundo seguimiento al examen de confiabilidad de los registros estados financieros gestión 2002 por recomendación de la Contraloria General de la República SNA (Servicio Nacional de Aerofotogrametría)
dc.typeTesis


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