Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia): últimos ingresos
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Auditoría de confiabilidad de registros y estados de ejecución presupuestaria en las operaciones de la Empresa Nacional de Ferrocarriles - Residual gestión 2007
(2008)En vista de que una institución pública tiene las mismas necesidades que una empresa privada; de contar con información confiable y oportuna de la situación financiera, presentamos este trabajo dirigido con la finalidad ... -
Auditoría Especial a los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y consultorías del Ministerio de Educación y Culturas - Gestión 2006
(2008)Las entidades del sistema público, sin excepción que forman parte de la administración del Gobierno Nacional, en el marco de lo establecido en el Art. 3º de la Ley 1178, tienen la necesidad de responder sobre los objetivos ... -
Auditoría especial de recursos humanos del Gobierno Municipal de La Paz
(2008)Del estudio a las remuneraciones de sueldos a los empleados en GMLP, se establece que existen pagos de: haberes, aguinaldos, beneficios sociales y cargas sociales, de los días no trabajados, debido a los procedimientos ... -
Control interno de inventarios almacenes de Zona Franca de La Paz (ZOFRAPAZ)" Caso: General Industrial & Trading S.A.
(2008)El presente trabajo dirigido es realizar un Control Interno de inventarios de los almacenes de Zona Franca de La Paz (ZOFRAPAZ) efectuando el levantamiento del inventario físico valorado de los materiales y suministros, ... -
Evaluación del Sistema de contabilidad integrada de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE del 01 de Enero 2006 al 25 de Junio 2007
(2008)El presente Trabajo Dirigido denominado Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) del 01 de enero 2006 al 25 de Junio 2007, se desarrollo en ... -
Evaluación del Sistema de Administración de bienes y servicios Sub Sistema de Contratación Servicio Departamental de Salud La Paz
(2006)El desarrollo de la auditoría mediante la Unidad de Auditoría Interna se guían a través de las metodologías y procedimientos regidos por la Contraloría General de la República, que uniforman la ejecución del trabajo, ... -
Evaluación del Control Interno del Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social
(2008)El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, fue creado mediante Ley Nº 1788, Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) el 16 de Septiembre de 1997; este es un órgano de derecho público, desconcentrado del Ministerio ... -
Auditoría (SAYCO) del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE)
(2008)Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 21 de abril de 2006 cuyo objeto es desarrollar acciones conjuntas por parte ... -
Auditoría Especial sobre cumplimiento de contratos por la provisión y distribución de Desayuno Escolar, Gestiones 2004 - 2005 del Gobierno Municipal de La Paz
(2007)Una modalidad de titulación de los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, es el Trabajo Dirigido el mismo esta regulado por la Resolución del Honorable Consejo ... -
Auditoría Especial de ingresos y egresos al Instituto Normal Superior "Simón Bolívar" de La Paz Gestión 2006
(2007)El presente trabajo esta enmarcado dentro del convenio entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de Educación y Culturas, el cual es administrador del Instituto Normal Superior "Simón Bolívar" que es objeto ... -
Elaboraciónde Manuales de procedimiento y control interno en la Agencia de viajes y turismo ATHINA TOURS S.R.L.
(2008)La organización es un elemento importante dentro de una empresa por que permite alcanzar metas y objetivos, pero al no contar con un organigrama y los distintos manuales de procedimiento la información y los puestos ... -
Auditoría Especial de Nóminas del Personal Médico de la Caja Nacional de Salud en incompatibilidad horaria, tiempo y especialidad profesional
(2008)La base para la realización de la Auditoría Especial en CNS se resume en que algunos médicos que trabajan en la CNS y dan cátedra en la UMSA es el de trabajar en las dos entidades en un horario simultaneo originando una ... -
Desarrollo del Servicio de transporte de pasajeros y encomiendas de la empresa ferroviaria andina como una Unidad Estratégica de Negocios
(2006)El Trabajo realizado permitirá interpretar distintos escenarios de análisis los cuales tienen relación con este tema. Desde el punto de vista financiero el servicio de transporte de pasajeros y encomiendas de la Empresa ... -
Manual de procedimientos del proceso de contratación de obras, bienes y servicios de la Subalcaldía Periférica - Macro Distrito 3 de la Ciudad de La Paz
(2008)Como resultado del trabajo dirigido se ha diseñado y se ha implantado en la Sub Alcaldía Periférica Macro Distrito 3 un "Manual de procedimientos del proceso de contratación de obras, bienes y servicios", ajustado a la ... -
Auditoría Especial sobre la asignación del Escalafón Médico Profesional
(2008)En cumplimento al convenio interinstitucional suscrito entre el Servicio Departamental de Salud La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés se realizo el Trabajo Dirigido en la Unidad de Auditoría Interna del SEDES La Paz, ... -
Implantación y elaboración de control interno de la Fábrica Nacional de Pinturas Continental (FANAPCO Ltda.)
(2008)El presente trabajo está enfocado a la Implantación y elaboración de control interno de la Fábrica Nacional de Pinturas Continental (FANAPCO Ltda.), ha sido elaborado en base a la imperiosa necesidad de desarrollar cambios ... -
Auditoria especial sobre transferencia y disposición de activos fijos del Ex - Ministerio de Comercio Exterior e inversión a favor del Ministerio de Desarrollo Económico a través del SENAPE
(2008)El presente Trabajo Dirigido tiene la finalidad de realizar un aporte académico y práctica que se sirva de guía para Auditorías Especiales sobre Transferencias de Bienes, expresamente de entidades públicas suprimidas por ... -
Análisis y estudio de control interno en la Corporación de las Fuerzas Armadas para el desarrollo de la Nación
(2010)La práctica que muchos auditores internos de las diferentes instituciones es de no realizar de forma adecuada el análisis y estudio del control interno contable en la etapa de planificación , inician el trabajo por la ... -
La gestion de la comunicacion interna durante la pandemia en la red Procosi en 2020 y 2021
(UMSA, 2022)La gestión de la comunicación interna en la Red PROCOSI representa un objeto de estudio ideal para determinar el estado actual de las comunicaciones entre los organismos no gubernamentales. Por tanto, su estudio y análisis ... -
Instalación y mantenimiento de sistemas de radiodifusión en frecuencia modulada
(2019)La modulación de frecuencia, o frecuencia modulada (FM), es una técnica de modulación angular que permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. La modulación de frecuencia es ...