Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 627
Control de caja y bancos y su incidencia en la liquidez de la empresa Macromar SA. Paita 2015-2016
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación titulada Control de caja y bancos y su incidencia en la liquidez de la empresa Macromar SA. Paita. periodo 2017, presenta como objetivo
Determinar la relación entre el Control de caja y bancos y ...
Control de caja y bancos y su incidencia en la liquidez de la empresa Macromar SA. Paita 2015-2016
(Universidad César VallejoPE, 2017)
La presente investigación titulada Control de caja y bancos y su incidencia en la liquidez de la empresa Macromar SA. Paita. periodo 2017, presenta como objetivo
Determinar la relación entre el Control de caja y bancos y ...
Control Interno de Caja y banco y su incidencia en la razonabilidad de los Estados Financieros en la Unidad Ejecutora 301291 Villa El Salvador periodo 2019
(PE, 2023)
Esta tesis titulada “Control interno de caja y banco y su incidencia en la razonabilidad de los estados financieros en la Unidad Ejecutora 301291 Villa El Salvador, periodo 2019”. Tuvo como objetivo general determinar la ...
Incidencia del control interno en el área de caja y banco de las MYPES del Perú, rubro griferías: caso grifo San Juan EIRL Azángaro, 2019.
(Universidad Católica Los Ángeles de ChimbotePE, 2021-03-03)
El presente informe de investigación tuvo como objetivo general describir la incidencia del control interno en el área de caja y banco de las Mypes del Perú, Rubro Griferías: Caso Grifo San Juan EIRL Azángaro, 2019. El ...
Efectivo en caja y bancos. Control interno y auditoría
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 1986)
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el área de cajas en el banco mercantil Santa Cruz S.A.
(2015-06-09)
El Proyecto consiste en la Elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno Relacionado con el Área de Cajas en el Banco Mercantil Santa Cruz pretende establecer principales puntos críticos en la ...
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO COMO MEDIDA ESTRATEGICA PARA FORTALECER EL ACTIVO DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA DEPOSITO PAKATNAMU EIRL; LAMBAYEQUE 2016
(Universidad Señor de SipánPE, 2018)
La presente tesis tiene como propósito fundamental demostrar que la implementación de un sistema de procedimientos de control interno de las operaciones monetarias en la empresa Deposito Pakatnamu EIRL constituye un elemento ...
Elaboración del manual de procesos y procedimientos para control interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alfonso Jaramillo León (CAJA), en los departamentos de: crédito, captaciones, certificados de depósitos a plazo fijo e inversiones portafolio
(2013-08)
In this project, a diagnosis of the current situation of the cooperative CAJA, and is developed a manual of processes and procedures for the departments of higher priority is processed, serving it as a requirement for ...