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Mostrando ítems 1-10 de 18231
Nivel de cumplimiento del proceso de control interno en el área de tesorería de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Ancash, 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación titulada “Nivel de Cumplimiento del Proceso de Control
Interno en el Área de Tesorería de la Dirección de Transportes y Comunicaciones
de Ancash, 2016”, tuvo como objetivo determinar el nivel ...
Nivel de cumplimiento del proceso de control interno en el área de tesorería de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Ancash, 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación titulada “Nivel de Cumplimiento del Proceso de Control
Interno en el Área de Tesorería de la Dirección de Transportes y Comunicaciones
de Ancash, 2016”, tuvo como objetivo determinar el nivel ...
Propuesta de Mejora del Proceso de Control Interno en la Oficina de Asesoría y Control, Subgerencia de Telecomunicaciones, Instituto Costarricense de Electricidad
(2007)
El objetivo general del trabajo es elaborar una propuesta de mejora del proceso de control interno y aspectos organizacionales relacionados, en la Oficina de Asesoría y Control de la Subgerencia de Telecomunicaciones, ...
Propuesta de Mejora del Proceso de Control Interno en la Oficina de Asesoría y Control, Subgerencia de Telecomunicaciones, Instituto Costarricense de Electricidad
(2007)
El objetivo general del trabajo es elaborar una propuesta de mejora del proceso de control interno y aspectos organizacionales relacionados, en la Oficina de Asesoría y Control de la Subgerencia de Telecomunicaciones, ...
Incidencia del concepto de control interno en el desarrollo del autocontrol
(Universidad Militar Nueva GranadaFacultad de Ciencias EconómicasEspecialización en Control Interno, 2013-09-15)
Los continuos cambios en las organizaciones crean la necesidad cada vez más, de revisar y reestructurar los sistemas de control interno (SCI) con miras a alcanzar estados superiores de efectividad en sus procesos internos ...
Propuesta de sistema de control interno para mejorar el proceso de facturación en la EPS marañón S.R.L. Jaén
(Universidad Señor de SipánPE, 2020)
La presente investigación tuvo como objetivo general fue proponer un sistema de
control interno para mejorar el proceso de facturación en la EPS Marañón S.R.L. Jaén - 2018.
Para el cumplimiento de este objetivo se ha ...
Evaluación del control interno de captaciones a plazo fijo en la Cooperativa Transfiec
(Universidad del Azuay, 2013)
Incidencia del control interno en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, Trujillo, La Libertad. año 2014
(Universidad Nacional de Trujillo, 2016)