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Mostrando ítems 881-890 de 999
Implementación niif sección 17 maquiservicios sas
(Universidad Santo TomásEspecialización Gerencia TributariaFacultad de Contaduría Pública, 2022-06-30)
The research project is focused on the implementation of international financial reporting standards IFRS section 17 for SMEs property, plant and equipment, to the company Multiservices SAS, we were able to observe and ...
El deterioro en las cuentas por cobrar de las empresas sociales del estado de Bogotá, D.C.: criterios para un modelo de estimación
(Bogotá - Ciencias Económicas - Maestría en Contabilidad y FinanzasEscuela de Administración y Contaduría PúblicaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-11-09)
In the case of Public Hospital Networks, the result of estimating the impairment of accounts receivable generated strong equity impacts and evidenced the need for measurement methods and procedures that use reliable criteria, ...
Metodología para la implementación de un sistema de control interno en el área de tesorería de inversiones Juan y Shirley S.A.
Se observa el crecimiento del sector empresarial de San Victorino ubicado en el centro de la
ciudad de Bogotá, Colombia, y debido a que la empresa INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY
S.A., se dedica al comercio al por mayor y ...
Auditoría forense para establecer mecanismos que disminuyan el lavado de activos en el sector privado de la construcción
(Universidad Santo TomásEspecialización Revisoría Fiscal y Auditoría ExternaFacultad de Contaduría Pública, 2018-05-05)
The purpose of this research work is to determine forensic audit mechanisms that reduce money laundering in the private construction sector.
Money laundering represents a complex and dynamic global problem given that it ...
Control Interno y Rentabilidad en la empresa Grupo Unión Wuanca S.A.A., distrito de Puente Piedra, 2017
(Universidad César VallejoPE, 2018)
NIIF 16 y análisis financiero en colaboradores de una empresa del sector comercial de hidrocarburos en el distrito de Independencia, 2021
(Universidad Peruana de las AméricasPE, 2022)
Control interno y evaluación del riesgo
(Universidad de la CostaContaduría Pública, 2020)
Análisis de los procesos de control interno de la empresa Codana S.A. de la ciudad de Milagro periodo 2012-2013
(Guayaquil: ULVR, 2014., 2015)