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Mostrando ítems 41-50 de 100286
La auditoría interna: clave del mejoramiento financiero y operativo.
Manual para instituir un departamento totalmente nuevo de auditoría instalando el sistema completo tal como se lo describe.
Nuevo panorama para la gestión de control bancario
(Universidad del Azuay, 2013)
Control interno y la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Pallasca, Ancash 2022
(Universidad César VallejoPE, 2022)
El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el
control interno y la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local
Pallasca, Ancash 2022; a nivel metodológico fue una ...
Sistema de control para mejorar la gestión logística en la empresa Jerama Perú E.I.R.L., 2020
(Universidad ContinentalPE, 2020)
La investigación presentada a continuación, tiene como título Sistema de control
para mejorar la gestión logística en la empresa Jerama Perú E.I.R.L.-2020. El objetivo
fue Determinar como el Sistema de Control interno, ...
El control interno y su importancia en la gestion de tesoreria de Osinergmin 2018
(Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2019)
Objetivo: Determinar si el control interno es importante para la gestión de tesorería en OSINERGMIN 2018. Métodos: La población estuvo constituida por 294 individuos entre: directivos, gerentes y servidores, determinadas ...
Capacidad de gestión estatal y herramientas que contribuyen a mejorar la gestión pública
(Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2014)
Implementación del control de gestión para mejorar el área operativa en una empresa de casinos
(Universidad Ricardo PalmaPE, 2020)
Este trabajo de investigación tiene como objetivo general la mejora del área operativa de
la empresa de casinos, a través de la implementación del control de gestión, expresado en
las aplicaciones del control de inventarios, ...