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IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD DE TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITAJARA-TARATA-TACNA EN EL AÑO 2016
Fecha
2017Autor
LIMACHE NINAJA, IRMIS OLIVIA
Institución
Resumen
La presente investigación tiene como finalidad determinar la incidencia del
control interno en la gestión administrativa de la Unidad de Tesorería de la
Municipalidad Distrital de Sitajara en el periodo 2016.
Para alcanzar dicho objetivo se utilizó el método “Ex Post – Facto” porque se
observó el efecto del Control Interno sobre la Gestión Administrativa, que son las
variables seleccionadas y sirven para realizar una prospectiva a mediano plazo. A
Se aplicó la encuesta a una población constituida por 30 personas formada por
funcionarios y personal administrativo de las oficinas de Administración, Logística,
contabilidad y la unidad de tesorería de la Municipalidad Distrital de Sitajara.
Para lograr dicho objetivo en la Gestión Administrativa se utilizó el método "Ex
Post - Facto" pues se observó el efecto del Control Interno. El tamaño de la muestra
fue de 30 personas y el instrumento tipo cuestionario constituido por 24 ítems, se
aplicó a personal administrativo y funcionarios de las oficinas de Administración,
Logística, Contabilidad y la Unidad de Tesorería del Municipio Distrital de Sitajara.
Los mismos que se separaron en cuadros, se calculó la frecuencia y los
porcentajes, se complementó con el análisis e interpretación de resultados, lo cual
permitió el contraste de hipótesis. Se concluyó en la estrecha relación con los
problemas, objetivos e hipótesis planteadas.