info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Control interno y la ejecución del gasto del comité de gestión de recursos propios de la I.E. José Carlos Mariátegui, El Agustino – Lima. 2019
Fecha
2021-12-14Registro en:
Astocondor, A. (2021). Control interno y la ejecución del gasto del comité de gestión de recursos propios de la I.E. José Carlos Mariátegui, El Agustino – Lima. 2019 (Tesis de pregrado). Universidad Autónoma del Perú, Lima, Perú.
Autor
Astocondor Mariano, Angel David
Institución
Resumen
El objetivo principal de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona el control interno y la ejecución del gasto del Comité de Gestión de Recursos Propios de una institución educativa en la ciudad de Lima. La problemática que aborda el presente estudio gira en torno a un inadecuado control interno en las operaciones relacionadas con la gestión de recursos propios de la I.E. En torno a la metodología, se trata de una investigación de tipo aplicada, de nivel correlacional con un diseño no experimental – transversal – descriptivo – correlacional, la población estuvo conformada por un total de 24 individuos, a quienes se aplicó un cuestionario validado mediante la técnica del juicio de expertos y la fiabilidad del mismo fue analizada haciendo uso del coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo un valor de 0,871; lo cual denota una confiabilidad muy alta. Luego de realizar la comprobación de la hipótesis general se determinó la existencia de una correlación positiva, directa y muy fuerte entre la variable asociada y de supervisión, concluyendo que a un mejor control interno, la ejecución del gasto será más eficiente.