dc.contributorFuentes Londres, Yaniset
dc.contributorLlorente Herrera, Tomys
dc.creatorArias Cuba, Mailet
dc.date.accessioned2018-11-19T16:06:33Z
dc.date.accessioned2022-10-20T15:53:50Z
dc.date.available2018-11-19T16:06:33Z
dc.date.available2022-10-20T15:53:50Z
dc.date.created2018-11-19T16:06:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifierhttp://ninive.ismm.edu.cu/handle/123456789/2231
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4558708
dc.description.abstractEn el presente trabajo de investigación se perfecciona el sistema de control interno de manera que responda a las necesidades del consejo de administración municipal de Sagua de Tánamo, en el control y utilización de los recursos humanos, materiales y financieros para diseñar estrategias que contribuyan a mejorar el diseño del sistema dentro de la empresa, teniendo en cuenta las orientaciones que sobre el tema son reguladas por la contraloría general de la república. Se propone un plan de acción para solucionar las deficiencias de carácter interno en la organización para lograr un mejor funcionamiento del control interno en la misma. Los resultados alcanzados en cada uno de los componentes contribuyen al mejoramiento de dicho sistema y se demuestra la necesidad de actualización y perfeccionamiento en la organización.
dc.publisherDepartamento de Ciencias Económicas
dc.subjectSistema de control interno
dc.subjectConsejo Administración Municipal
dc.subjectMunicipio Sagua de Tánamo
dc.titlePerfeccionamiento del sistema de control interno en el consejo de administración municipal de Sagua de Tánamo
dc.typeTesis


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